Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9170172
Číslo faktúry: FD /0019/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: TOPSET solutions s. r. o
Adresa: Holléhe 2366/25B,90031 Stupava
IČO: 46919805
Predmet: Team Viewer
Fakturovaná suma s DPH: 12,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.03.2017
Dátum vystavenia: 24.03.2017
Dátum splatnosti: 07.04.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0019_17
Zverejnené: 04.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov