Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17/080
Číslo faktúry: FD /0033/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Školská jedáleň
Adresa: Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš
IČO: 00000000
Predmet: Réžia
Fakturovaná suma s DPH: 192,88
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.04.2017
Dátum vystavenia: 28.04.2017
Dátum splatnosti: 12.05.2017
Dátum úhrady: 05.05.2017
Súbor: FD_0033_17
Zverejnené: 20.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov