Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 11:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9173155950
Číslo faktúry: FD /0043/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika
Fakturovaná suma s DPH: -123,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.06.2017
Dátum vystavenia: 08.06.2017
Dátum splatnosti: 22.06.2017
Dátum úhrady: 21.06.2017
Súbor: FD_0043_17
Zverejnené: 20.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov