Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 23:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9172605125
Číslo faktúry: FD /0037/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika
Fakturovaná suma s DPH: 81,87
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.05.2017
Dátum vystavenia: 09.05.2017
Dátum splatnosti: 23.05.2017
Dátum úhrady: 10.05.2017
Súbor: FD_0037_17
Zverejnené: 20.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov