Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20170092
Číslo faktúry: FD /0036/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: TopEkon s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Vedenie účtovníctva 04/2017
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.05.2017
Dátum vystavenia: 02.05.2017
Dátum splatnosti: 16.05.2017
Dátum úhrady: 02.05.2017
Súbor: FD_0036_17
Zverejnené: 20.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov