Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 05:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17/083
Číslo faktúry: FD /0039/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Školská jedáleň
Adresa: Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš
IČO: 00000000
Predmet: Stravovanie
Fakturovaná suma s DPH: 297,84
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.05.2017
Dátum vystavenia: 31.05.2017
Dátum splatnosti: 14.06.2017
Dátum úhrady: 05.06.2017
Súbor: FD_0039_17
Zverejnené: 20.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov