Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20180012
Číslo faktúry: FD /0009/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: TopEkon s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Vedenie účtovníctva 01/2018
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.02.2018
Dátum vystavenia: 01.02.2018
Dátum splatnosti: 15.02.2018
Dátum úhrady: 01.02.2018
Súbor: FD_0009_18
Zverejnené: 22.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov