Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8204007578
Číslo faktúry: FD /0020/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Slovak Telecom a. s
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 31,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2018
Dátum vystavenia: 01.03.2018
Dátum splatnosti: 19.03.2018
Dátum úhrady: 08.03.2018
Súbor: FD_0020_18
Zverejnené: 22.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov