Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9181225460
Číslo faktúry: FD /0021/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika vyúčtovanie
Fakturovaná suma s DPH: 285,58
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.03.2018
Dátum vystavenia: 05.03.2018
Dátum splatnosti: 19.03.2018
Dátum úhrady: 06.03.2018
Súbor: FD_0021_18
Zverejnené: 22.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov