Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0055/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Ján Halahija
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: BOZP
Fakturovaná suma s DPH: 100,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.07.2021
Dátum vystavenia: 01.07.2021
Dátum splatnosti: 15.07.2021
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0055_21
Zverejnené: 15.07.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov