Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0049/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika vyúčtovanie 05/2021
Fakturovaná suma s DPH: -22,15
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.06.2021
Dátum vystavenia: 08.06.2021
Dátum splatnosti: 22.06.2021
Dátum úhrady: 21.06.2021
Súbor: FD_0049_21
Zverejnené: 15.07.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov