Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2022/010
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Slovak Telecom a. s
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 36,91
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.02.2022
Dátum vystavenia: 01.02.2022
Dátum splatnosti: 18.02.2022
Dátum úhrady: 11.02.2022
Súbor: FD_2022_010
Zverejnené: 09.05.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov