Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2022/053
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Ján Halahija
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Služby BOZP a PO
Fakturovaná suma s DPH: 100,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.06.2022
Dátum vystavenia: 01.07.2022
Dátum splatnosti: 15.07.2022
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2022_053
Zverejnené: 14.07.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov