Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 18:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2022/093
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: TopEkon s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Vedenie účtovníctva 11/2022
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.12.2022
Dátum vystavenia: 01.12.2022
Dátum splatnosti: 15.12.2022
Dátum úhrady: 02.12.2022
Súbor: FD_2022_093
Zverejnené: 28.01.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov