Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/050
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa: 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš
IČO: 00168963
Predmet: Potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 173,40
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.07.2023
Dátum vystavenia: 30.06.2023
Dátum splatnosti: 14.07.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2023_050
Zverejnené: 11.07.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov