Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/057 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00168963 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.07.2023 |
Dátum úhrady: | 24.07.2023 |
Súbor: | FD_2023_057 |
Zverejnené: | 12.10.2023 |