Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 06:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/074
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a. s.
Adresa: Pri Rajčianke 8591/4b,01047 Žilina
IČO: 51865467
Predmet: Elektrika vyúčtovanie 09/2023
Fakturovaná suma s DPH: -1110,51
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.10.2023
Dátum vystavenia: 06.10.2023
Dátum splatnosti: 20.10.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2023_074
Zverejnené: 12.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov