Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 15:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/055
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa: 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš
IČO: 00168963
Predmet: Potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 56,01
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.07.2023
Dátum vystavenia: 07.07.2023
Dátum splatnosti: 21.07.2023
Dátum úhrady: 24.07.2023
Súbor: FD_2023_055
Zverejnené: 12.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov