Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 19:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/053
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Slovak Telecom a. s
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 42,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.07.2023
Dátum vystavenia: 01.07.2023
Dátum splatnosti: 18.07.2023
Dátum úhrady: 20.07.2023
Súbor: FD_2023_053
Zverejnené: 12.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov