Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 13:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/095
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a. s.
Adresa: Pri Rajčianke 8591/4b,01047 Žilina
IČO: 51865467
Predmet: Elektrika vyúčtovanie 11/2023
Fakturovaná suma s DPH: 889,58
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.12.2023
Dátum vystavenia: 07.12.2023
Dátum splatnosti: 21.12.2023
Dátum úhrady: 08.12.2023
Súbor: FD_2023_095
Zverejnené: 13.01.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov