Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20190002
Číslo faktúry: FD /0002/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: TopEkon s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Vedenie účtovníctva 12/2018
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.01.2019
Dátum vystavenia: 02.01.2019
Dátum splatnosti: 16.01.2019
Dátum úhrady: 08.01.2019
Súbor: FD_0002_19
Zverejnené: 15.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov