Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0003/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Ján Halahija |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Služby BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2020 |
Dátum úhrady: | 09.01.2020 |
Súbor: | FD_0003_20 |
Zverejnené: | 16.04.2020 |