Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 109201501
Číslo faktúry: FD /0003/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Ján Halahija
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: BOZP
Fakturovaná suma s DPH: 100,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.01.2016
Dátum vystavenia: 01.01.2016
Dátum splatnosti: 15.01.2016
Dátum úhrady: 15.01.2016
Súbor: FD_0003_16
Zverejnené: 24.03.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov