Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/072
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Ján Halahija
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: BOZP a PO 3.Q2023
Fakturovaná suma s DPH: 100,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.09.2023
Dátum vystavenia: 01.10.2023
Dátum splatnosti: 15.10.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2023_072
Zverejnené: 12.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov