Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0095/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Vyúčtovanie elektriky 11/2021
Fakturovaná suma s DPH: 181,49
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.12.2021
Dátum vystavenia: 05.12.2021
Dátum splatnosti: 20.12.2021
Dátum úhrady: 06.12.2021
Súbor: FD_0095_21
Zverejnené: 19.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov