Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 04:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0087/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Vyúčtovanie elektriky 10/2021
Fakturovaná suma s DPH: 32,67
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.11.2021
Dátum vystavenia: 08.11.2021
Dátum splatnosti: 22.11.2021
Dátum úhrady: 09.11.2021
Súbor: FD_0087_21
Zverejnené: 19.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov