Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1800700022
Číslo faktúry: FD /0087/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa: 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš
IČO: 00168963
Predmet: Potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 67,13
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.11.2018
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum splatnosti: 14.12.2018
Dátum úhrady: 13.12.2018
Súbor: FD_0087_18
Zverejnené: 09.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov