Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20180114
Číslo faktúry: FD /0082/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: TopEkon s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Vedenie účtovnictva 10/2018
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.11.2018
Dátum vystavenia: 02.11.2018
Dátum splatnosti: 16.11.2018
Dátum úhrady: 05.11.2018
Súbor: FD_0082_18
Zverejnené: 09.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov