Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 15:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0051/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Ján Halahija
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Služby BOZP a PO
Fakturovaná suma s DPH: 100,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.07.2019
Dátum vystavenia: 01.07.2019
Dátum splatnosti: 15.07.2019
Dátum úhrady: 08.07.2019
Súbor: FD_0051_19
Zverejnené: 08.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov