Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 21:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0047/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Školská jedáleň
Adresa: Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš
IČO: 00000000
Predmet: Stravovanie - réžia
Fakturovaná suma s DPH: 264,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.06.2019
Dátum vystavenia: 28.06.2019
Dátum splatnosti: 12.07.2019
Dátum úhrady: 02.07.2019
Súbor: FD_0047_19
Zverejnené: 08.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov