Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0066/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: TopEkon s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Vedenie účtovníctva 08/2019
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.09.2019
Dátum vystavenia: 02.09.2019
Dátum splatnosti: 16.09.2019
Dátum úhrady: 02.09.2019
Súbor: FD_0066_19
Zverejnené: 08.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov