Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0062/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Slovak Telecom a. s
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 36,91
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.08.2019
Dátum vystavenia: 01.08.2019
Dátum splatnosti: 19.08.2019
Dátum úhrady: 08.08.2019
Súbor: FD_0062_19
Zverejnené: 08.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov