Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 02:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0055/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa: 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš
IČO: 00168963
Predmet: Potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 6,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.07.2019
Dátum vystavenia: 28.06.2019
Dátum splatnosti: 12.07.2019
Dátum úhrady: 24.07.2019
Súbor: FD_0055_19
Zverejnené: 08.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov