Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 22:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0083/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa: 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš
IČO: 00168963
Predmet: Potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 158,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 29.11.2019
Dátum vystavenia: 29.11.2019
Dátum splatnosti: 13.12.2019
Dátum úhrady: 12.12.2019
Súbor: FD_0083_19
Zverejnené: 10.01.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov