Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0087/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vedenie účtovníctva 11/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2019 |
Dátum úhrady: | 02.12.2019 |
Súbor: | FD_0087_19 |
Zverejnené: | 10.01.2020 |