Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0087/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: TopEkon s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Vedenie účtovníctva 11/2019
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.12.2019
Dátum vystavenia: 02.12.2019
Dátum splatnosti: 16.12.2019
Dátum úhrady: 02.12.2019
Súbor: FD_0087_19
Zverejnené: 10.01.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov