Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0081/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: TopEkon s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Vedenie účtovníctva 10/2019
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.11.2019
Dátum vystavenia: 04.11.2019
Dátum splatnosti: 18.11.2019
Dátum úhrady: 04.11.2019
Súbor: FD_0081_19
Zverejnené: 10.01.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov