Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0021/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a.s. |
Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elektrika - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 209,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2020 |
Dátum úhrady: | 09.03.2020 |
Súbor: | FD_0021_20 |
Zverejnené: | 16.04.2020 |