Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0021/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika - vyúčtovanie
Fakturovaná suma s DPH: 209,94
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.03.2020
Dátum vystavenia: 09.03.2020
Dátum splatnosti: 23.03.2020
Dátum úhrady: 09.03.2020
Súbor: FD_0021_20
Zverejnené: 16.04.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov