Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0013/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Krupa Kajo s. r. o.
Adresa: M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36362981
Predmet: Pracovná obuv
Fakturovaná suma s DPH: 34,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.02.2020
Dátum vystavenia: 17.02.2020
Dátum splatnosti: 02.03.2020
Dátum úhrady: 17.02.2020
Súbor: FD_0013_20
Zverejnené: 16.04.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov