Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0011/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Krupa Kajo s. r. o.
Adresa: M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36362981
Predmet: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma s DPH: 75,88
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.02.2020
Dátum vystavenia: 10.02.2020
Dátum splatnosti: 24.02.2020
Dátum úhrady: 11.02.2020
Súbor: FD_0011_20
Zverejnené: 16.04.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov