Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 05:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0017/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Slovak Telecom a. s
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 36,91
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2020
Dátum vystavenia: 01.03.2020
Dátum splatnosti: 18.03.2020
Dátum úhrady: 10.03.2020
Súbor: FD_0017_20
Zverejnené: 16.04.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov