Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 17:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0010/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika - vyúčtovanie
Fakturovaná suma s DPH: 345,31
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.02.2020
Dátum vystavenia: 06.02.2020
Dátum splatnosti: 20.02.2020
Dátum úhrady: 07.02.2020
Súbor: FD_0010_20
Zverejnené: 16.04.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov