Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0029/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika vyúčtovanie
Fakturovaná suma s DPH: -63,22
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.04.2020
Dátum vystavenia: 06.04.2020
Dátum splatnosti: 20.04.2020
Dátum úhrady: 17.04.2020
Súbor: FD_0029_20
Zverejnené: 09.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov