Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0037/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: TopEkon s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Vedenie účtovníctva 05/2020
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.06.2020
Dátum vystavenia: 02.06.2020
Dátum splatnosti: 16.06.2020
Dátum úhrady: 03.06.2020
Súbor: FD_0037_20
Zverejnené: 09.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov