Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0033/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: TopEkon s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Vedenie účtovníctva 04/2020
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.05.2020
Dátum vystavenia: 04.05.2020
Dátum splatnosti: 18.05.2020
Dátum úhrady: 06.05.2020
Súbor: FD_0033_20
Zverejnené: 09.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov