Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0052/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: TopEkon s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Vedenie účtovníctva 07/2020
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.08.2020
Dátum vystavenia: 01.08.2020
Dátum splatnosti: 15.08.2020
Dátum úhrady: 10.08.2020
Súbor: FD_0052_20
Zverejnené: 16.10.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov