Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0054/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika vyúčtovanie
Fakturovaná suma s DPH: -280,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.08.2020
Dátum vystavenia: 09.08.2020
Dátum splatnosti: 23.08.2020
Dátum úhrady: 20.08.2020
Súbor: FD_0054_20
Zverejnené: 16.10.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov