Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0067/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika - vyúčtovanie
Fakturovaná suma s DPH: -211,04
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.10.2020
Dátum vystavenia: 06.10.2020
Dátum splatnosti: 20.10.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0067_20
Zverejnené: 16.10.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov