Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0060/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Krupa Kajo s. r. o.
Adresa: M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36362981
Predmet: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma s DPH: 39,98
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.09.2020
Dátum vystavenia: 24.09.2020
Dátum splatnosti: 08.10.2020
Dátum úhrady: 29.09.2020
Súbor: FD_0060_20
Zverejnené: 16.10.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov