Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0030/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika vyúčtovanie 03/2021
Fakturovaná suma s DPH: 263,55
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.04.2021
Dátum vystavenia: 11.04.2021
Dátum splatnosti: 26.04.2021
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0030_21
Zverejnené: 19.04.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov