Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0093/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Ján Halahija
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Služby BOZP
Fakturovaná suma s DPH: 100,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2020
Dátum vystavenia: 02.01.2021
Dátum splatnosti: 16.01.2021
Dátum úhrady: 11.01.2021
Súbor: FD_0093_20
Zverejnené: 19.04.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov